Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606
Úradné hodiny
Ústredňa:
Telefón: 02/4826 4111
Fax: 02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk
| Zverejnené | Číslo faktúry | Názov faktúry | Cena | Dodávateľ | Pozn. |
| 2. 2. 2011 | B/0001/11 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 359,00 € | SPP, a.s., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0002/11 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 10,00 € | SPP, a.s., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0003/11 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 1 361,00 € | SPP, a.s., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0004/11 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 622,00 € | SPP, a.s., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0005/11 | Faktúra za monitorovanie objektu Sabinovská 16 (1.1.2011-31.1.2011) | 359,50 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0006/11 | Faktúra za monitorovanie objektu Jankolova 6 (1.1.2011-31.1.2011) | 147,38 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0007/11 | Faktúra za úhradu poistného | 250,52 € | Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0008/11 | Faktúra za dátové služby (1.1.2011-31.1.2011) | 2 259,43 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0009/11 | Faktúra na základe zmluvy 1/2008/TS | 12,50 € | Domes a.s., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0010/11 | Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.01/2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, s.r.o., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0011/11 | Faktúra za monitorovanie objektu Hontianska 12 (1.1.2011-31.1.2011) | 128,46 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0012/11 | Faktúra za skúšky systémov PSN, PTV, SKV + výmena akumulátorov (01/2011) | 1 886,16 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0014/11 | Faktúra za občerstvenie | 42,22 € | SOS Cukrárenská výroba, Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0016/11 | Upgrade AISLP v.2011.1 pre 1-2 PC | 60,25 € | CCComputer KE, s.r.o., Košice | |
| 2. 2. 2011 | B/0017/11 | Faktúra v zmysle zmluvy | 104,40 € | Železnice SR, Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0018/11 | Faktúra za občerstvenie na veľtrhu GO+Regiontour Brno 2011 |
28,48 € |
SOŠVO Modra, Modra | |
| 2. 2. 2011 | B/0019/11 | Faktúra za občerstvenie | 70,52 € | SOŠVO Modra, Modra | |
| 2. 2. 2011 | B/0022/11 | Vyúčtovanie poistného z poistnej zmluvy | 331,94 € | Chartis Europe S.A., Bratislava | |
| 2. 2. 2011 | B/0024/11 | Vyúčtovanie poistného z poistnej zmluvy | 165,97 € | Chartis Europe S.A., Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0013/11 | Faktúra za servisne práce na EZS objektu Hontianska 12 (5.1.2011) | 65,72 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0015/11 | Faktúra za občerstvenie | 16,95 € | SOS Cukrárenská výroba, Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0023/11 | Vyúčtovanie poistného z poistnej zmluvy | 165,97 € | Chartis Europe S.A., Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0030/11 | Dodávka a distribúcia elektriny - Krásnohorská 14 | 73,04 € | ZSE Energia a.s., Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0031/11 | Dodávka a distribúcia elektriny - Jankolova 6 | 341,24 € | ZSE Energia a.s., Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0032/11 | Dodávka a distribúcia elektriny - Galvaniho 14 | 637,92 € | ZSE Energia a.s., Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0033/11 | Dodávka a distribúcia elektriny - Kľukatá 36 | 56,02 € | ZSE Energia a.s., Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0034/11 | Dodávka a distribúcia elektriny - Hontianská 12 | 148,68 € | ZSE Energia a.s., Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0037/11 | Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.02/2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, s.r.o., Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/0040/11 | Vstupenky na predstavenie "Zhŕňajova nevesta" | 280,00 € | Divadlo Nová scéna, Bratislava | |
| 7. 2. 2011 | B/2015/10 | Poskytovanie poradenských služieb z dňa 24.2.2009 | 7 497,00 € | Ernst & Young Slovakia, s.r.o. | |
| 7. 2. 2011 | B/2019/10 | Vypracovanie výpisov zo zdravotnej dokumentácie pacientov z DSS Rača | 20,00 € | MUDr. Radošinská Jana | |
| 10. 2. 2011 | B/0043/11 | Faktúra za občerstvenie | 135,80 € | SOŠ Bratislava | |
| 10. 2. 2011 | B/0044/11 | Uverejnenie inzercie v mesačníku Záhorí 1/2011 | 2 400,00 € | OZ Za lepšie Skalicko, Skalica | |
| 10. 2. 2011 | B/0046/11 | Dodávka cateringu | 431,80 € | EKOPALETA spol. s r.o., Bratislava | |
| 10. 2. 2011 | B/0047/11 | Poskytovanie služieb pre BSK na veľtrhu ITF Slovakiatour 2011 | 32 992,80 € | Incheba a.s., Bratislava | |
| 10. 2. 2011 | B/0050/11 | Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.03/2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, s.r.o., Bratislava | |
| 10. 2. 2011 | B/0056/11 | Tlač diplomov - 2 druhy | 99,32 € | SOŠ polygrafická, Bratislava | |
| 10. 2. 2011 | B/0057/11 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio SiTy | 1 200,52 € | SiTy Media s.r.o., Bratislava | |
| 10. 2. 2011 | B/0068/11 | Faktúra za dodaný papier A3 a A4 | 2 601,60 € | LASER servis s.r.o., Šenkvice | |
| 10. 2. 2011 | B/0073/11 | Uverejnenie inzercie v MH 1/2011 | 24,89 € | Mesto Malacky | |
| 10. 2. 2011 | B/0074/11 | Podnájom nebytových priestorov - Pribinova 25 | 9 600,00 € | Tower Stage s.r.o., Bratislava | |
| 10. 2. 2011 | B/0085/11 | Predzávierkový audit individuálnej účtovnej závierky BSK | 3 000,00 € | Audit consults s.r.o., Považská Bystrica | |
| 10. 2. 2011 | B/2021/10 | Informovanie o aktivitách BSK | 990,00 € | TV Centrum s.r.o., Bratislava | |
| 10. 2. 2011 | B/2022/10 | Uverejnenie inzercie v MH 20/2010 | 24,89 € | Mesto Malacky | |
| 10. 2. 2011 | B/2023/10 | Používanie prečerpávacej stanice odpadových vôd 3Q/2010 | 787,98 € | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava | |
| 10. 2. 2011 | B/2024/10 | Vyúčtovanie spotreby SV na prípravu TV za 12/10 | 28,56 € | Dalkia a.s., Bratislava | |
| 10. 2. 2011 | B/0990/10 | Vyúčtovanie poistného z poistnej zmluvy | 4 514,37 € | Chartis Europe S.A., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0026/11 | Faktúra za vestník MZ SR - Zoznam dietetické potraviny | 2, 80 € | V OBZOR, s. r. o., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0027/11 | Faktúra za vestník MZ SR - Zoznam pomôcok | 14, 30 € | V OBZOR, s. r. o., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0028/11 | Fatúra za vestník MZ SR - Zoznam liekov | 20,60 € | V OBZOR, s. r. o., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0029/11 | Faktúra za vestník MZ SR - Regulácia cien | 11,70 € | V OBZOR, s. r. o., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0035/11 | Faktúra za elektrickú energiu - ZPS Palkovičova | 20,22 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0036/11 | Faktúra za elektrickú energiu - ZPS Palkovičova | 25,24 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0038/11 | Faktúra za vestník MZ SR čiastky 1-60 na rok 2011 | 66,00 € | V OBZOR, s. r. o., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0039/11 | Faktúra za elektrickú energiu -Dolina Kučišdorfská | 16,82 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0041/11 | Faktúra za prenájom parkovacej plochy na Šintavskej ul. | 45,45 € | BESICO SK spol. s r. o., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0049/11 | Faktúra za odstránenie poruchy elektro. rozvádzača-internát SŠ Ivánka pri Dunaji | 3 707,60 € | BOSO, s. r. o., Jarok | |
| 16. 2. 2011 | B/0051/11 | Faktúra za aktuálne verzie 01/11-12/11 | 42 219,60 € | VEMA, s. r. o., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0052/11 | Faktúra za zabezpečenie prezentácie Zákona o CR | 40,00 € | In Harmony, s. r. o., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0053/11 | Faktúra za zrážkový úhrn 03.12.10 - 10.01.11 - Jankolova,vodné - stočné | 173,38 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0055/11 | Faktúra za prenájom konf. miestnosti a techniky-občerstvenie-19.01.2011 | 353,30 € | VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Pezinok | |
| 16. 2. 2011 | B/0069/11 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obd. 01.02.-18.03.2011 Hontianska ul. | 359,00 € | SPP, a.s., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0070/11 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obd. 02/2011 Stará Ivánska cesta | 1 361,00 € | SPP, a.s., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0071/11 | Faktúra za dodávku zemného plynu zaobd. 02/2011 Palkovičova ul. | 10,00 € | SPP, a.s., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0072/11 | Faktúra za inzerciu v periodiku MY SENEC Pezinok za 01/2011 | 1 054,80 € | Petit Press, a. s., Nitra | |
| 16. 2. 2011 | B/0076/11 | Faktúra za jedálne kupóny 4000ks x 3,60,Jedálne kupóny služby | 14 486,40 € | LE CHEQUA DEJEUNER, s. r. o. | |
| 16. 2. 2011 | B/0080/11 | Faktúra za za inzerciu v MH 02/2011 | 24,89 € | Mesto Malacky | |
| 16. 2. 2011 | B/0081/11 | Faktúra za ozvučenie expozície BSK-Slovakiatour 2011 | 128,40 € | Incheba, a. s., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0082/11 | Faktúra za vystavovateľské preukazy a parkovacie preukazy expozícia BSK-Slovakiatour 2011 | 283,20 € | Incheba, a. s., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0083/11 | Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.04/2011 z 03.02.2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, s. r. o., Bratislava | |
| 16. 2. 2011 | B/0084/11 | Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011 | 2 400,00 € | AGENTURA S, s. r. o., Žilina | |
| 16. 2. 2011 | B/0090/11 | Faktúra za Kryté výplatné lístky | 139,20 € | VEMA, s. r. o., Bratislava | |
| 17. 2. 2011 | B/0093/11 | Faktúra za spravodajský servis za 01/2011 | 864,00 € | SITA, a. s., Bratislava | |
| 17. 2. 2011 | B/0098/11 | Faktúra za služby a systémovú podporu SPIN 01/2011 | 15 606,44 € | Asseco Solutions, a. s., Bratislava | |
| 17. 2. 2011 | B/0100/11 | Faktúra za catering na novoročné stretnutie predsedu BSK so starostami a primátormi BSK | 3 731,52 € | Ekopaleta, s.r.o., Bratislava | |
| 17. 2. 2011 | B/0107/11 | Faktúra za poskytovanie právnych služieb - 01/2011 | 801,00 € | SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI s.r.o. -advokátska kancelária, Bratislava | |
| 17. 2. 2011 | B/0112/11 | Faktúra za občerstvenie na prezentáciu BSK na veľtrhu Slovakiatour 2011-20.01.-22.01.2011 | 367,94 € | Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava | |
| 17. 2. 2011 | B/0116/11 | Faktúra za zverejnenie pracovnej ponuky na prac. portáloch spoločnosti Profesia 19.01.2011-26.01.2011 | 57,60 € | Profesia, spol. s r.o., Bratislava | |
| 17. 2. 2011 | B/0117/11 |
Faktúra - poplatok za poskytnutie informácie audítorovi-Audit consults, s.r.o. |
59,75 € | Dexia banka Slovensko. a.s., Žilina | |
| 17. 2. 2011 | B/0120/11 | Faktúra za zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo stretnutia P. Freša s primátormi a starostami kraja | 166,00 € | infoNET.tv, s.r.o., Bratislava | |
| 17. 2. 2011 | B/0123/11 | Faktúra - TREND 50 vydaní rok 2011 | 69,40 € | TREND Representative, s. r. o., Bratislava | |
| 17. 2. 2011 | B/0133/11 | Faktúra za publikácie "Klenoty knižnej kultúry " 15ks | 1 122,00 € | Vydavateľstvo Jaroslav Kozák - Press, Martin | |
| 21. 2. 2011 | B/0087/11 | Faktúra za strážnu službu - 01/2011-Sabinovská,Krásnohorská,Malinovo | 17 409,60 € | UZMA s r. o., Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0088/11 | Faktúra za monitorovanie objektu 02/2011 - Jankolova | 148,38 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0089/11 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce za 01/2011 | 2 823,53 € | UniService, s. r. o., Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0091/11 | Faktúra za služby v oblasti OP za 01/2011 | 394,34 € | FIREcontrol - Róbert Ladecký, Trnava | |
| 21. 2. 2011 | B/0092/11 | Fakúra za strážnu službu - 01/2011- Kaštieľ Veľký Biel | 585,80 € | Detektívna informačná služba, s.r.o., Žilina | |
| 21. 2. 2011 | B/0094/11 | Faktúra - náklady za energie, byt ZS Rovniakova za obdobie 10-12/2010 | 617,44 € | Družstvo lekárov Zrkadlový háj, Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0097/11 | Faktúra za vodné,stočné za obdobie 06.12.2010 - 05.01.2011 Hontianska | 16,88 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0110/11 | Faktúra za vodné,stočné za obd.04.12.2010-03.01.2011-Kľukatá | 23,22 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0113/11 | Faktúra za prenájom rohoží na obdobie 01.01.2011-30.01.2011 | 68,74 € | Lindstrom, s r. o., Trnava | |
| 21. 2. 2011 | B/0131/11 | Faktúra za materiálno technickú podporu-Zimný mtb maratón na Slovensku-3.ročník-22.01.2011 | 4 000,00 € | Občianske združenie Maratón, Stupava | |
| 21. 2. 2011 | B/0136/11 | Faktúra za denný offline monitoring -01/2011 | 438,16 € | Slovakia Online s.r.o., Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0140/11 | Faktúra za servis výťahov - 01/2011 | 120,00 € | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o., Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0099/11 | Faktúra za víno-novoročné stretnutie so starostami miest a obcí BSK | 246,84 € | SOŠVO Modra | |
| 21. 2. 2011 | B/0101/11 | Faktúra - poplatok za prístupový okruh 01/2011 | 286,80 € | Slovak Telekom,a.s., Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0102/11 | Faktúra - T-Mobile za 01/2011-služobné MT | 3 465,38 € | Slovak Telekom,a.s., Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0103/11 | Faktúra - kombinovaná VPS - 01/2011 | 1 218,14 € | Slovak Telekom,a.s., Bratislava | |
| 21. 2. 2011 | B/0119/11 | Faktúra za kvetinovú výzdobu expozície BSK -veľtrh Slovakiatour 2011 | 150,00 € | Stredná odborná škola G. Čejku, Malinovo | |
| 23. 2. 2011 | B/0067/11 | Faktúra za letenku Vienna-Brussels-Vienna 27.-28.01.2011 | 522,45 € | MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0096/11 | Faktúra za technickú podporu 01/2011 Internet | 557,65 € | ecommerce.cz, a.s., Brno | |
| 23. 2. 2011 | B/0104/11 | Faktúra za elektrickú energiu 01/2011 - ul. Drieňová | 1 812,81 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0105/11 | Faktúra za elektrickú energiu 01/2011 - Malinovo | 187,86 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0106/11 | Faktúra za elektrickú energiu 01/2011 - ul. K. Adlera | 109,17 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0108/11 | Faktúra za zrážkový úhrn 01/2011 - ul. Drieňová | 105,46 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0109/11 | Faktúra za zrážkový úhrn 01/2011 - ul. Hontianska | 9,31 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0111/11 | Faktúra za stočné 08.12.2010-13.01.2011- ul. Sabinovská,vodné 08.12.2010-13.01.2011- ul. Sabinovská | 273,37 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0125/11 | Faktúra za občerstvenie- prezentácia BSK-veľtrh Holiday World Praha 2011-08.02.2011 | 42,22 € | Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0126/11 | Faktúra za poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN na obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 107 801,54 € | Asseco Solutions, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0127/11 | Faktúra za poskytnutie aktualizovaných verzií databázového prostredia na obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 7 711,62 € | Asseco Solutions, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0130/11 | Faktúra za tematický monitoring médií-01/2011 | 264,00 € | STORIN spol.s.r.o., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0134/11 | Faktúra za BusinessCityNet za 02/2011 | 2 280,68 € | Slovak Telekom,a.s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0137/11 | Faktúra za monitorovanie objektu Hontianska za 02/2011 | 127,46 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0138/11 | Faktúra za poplatok za KO 01/2011-Hontianska,Jankolova,Sabinovská | 502,35 € | Hlavné mesto SR Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0139/11 | Faktúra - vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.01.2011-31.01.2011 | 15 526,52 € | SPP, a.s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0141/11 | Fakúra za mesačný paušál-servis sys. Lotus Domino za 01/2011 | 600,00 € | DATALAN a.s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0142/11 | Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.05/2011 z 10.02.2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, s. r. o. , Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0151/11 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 31.12.2010-28.01.2011 | 9 426,02 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0152/11 | Faktúra za občerstvenie-zasadnutie poslaneckých klubov | 41,65 € | Stredná odborná škola, Na Pántoch 9, Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0153/11 | Faktúra za občerstvenie-zasadnutie podpredsedov 01/2011 | 30,15 € | Stredná odborná škola, Na Pántoch 9, Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0156/11 | Faktúra za zabezpečenie priestorov a občerstvenie na podujatie "Novoročné stretnutie predsedu BSK s novinármi" | 1 855,08 € | BVV Team, s.r.o., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0157/11 | Faktúra za servis trafostanice za 02/2011 | 12,50 € | DOMES,a.s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0158/11 | Faktúra - paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2011 | 1 560,00 € | DATALAN a.s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0149/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - ul. Kľukatá | 52,72 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0054/11 | Faktúra za zrážkový úhrn 02.11.10-11.01.11 - Krásnohorská,vodné,stočné | 438,80 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0145/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - Dolina Kučišdorfská | 16,82 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0146/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - Krásnohorská | 69,12 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0147/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - Hontianska | 137,39 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0148/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - Jankolova | 322,45 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | K/0090/10 | Faktúra za dobudovanie centra hydroterapie-DSS Gaudeamus | 4 131,68 € | HBH a.s., Považská Bystrica | |
| 23. 2. 2011 | B/0150/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - Galvaniho | 578,15 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0167/11 | Faktúra za občerstvenie-víno pre účely prezentácie BSK-veľtrh cest.ruchu Holiday World Praha 2011 | 57,02 € | SOŠVO Modra | |
| 23. 2. 2011 | B/0168/11 | Faktúra za prevádzkovanie verej.osobnej dopravy na trati Zohor-Záhorská Ves - 01.10-31.12.2010 | 5 443,83 € | Železničná spoločnosť Slovensko a. s., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | B/0171/11 | Faktúra za letenky Vienna-Dublin-Vienna - 14.02.-16.02.2011 | 593,84 € | MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava | |
| 23. 2. 2011 | K/0089/10 | Faktúra za podruž.meranie plynu,doplnenie umývadla-DSS Gaudeamus | 3 900,00 € | HBH a.s., Považská Bystrica | |
| 24. 2. 2011 | B/0078/11 | Faktúra - Monitorovací výbor prog.Interact vo Valencii 18.-19.11.2010 | 7 965,00 € | BarrArnal, S.A., Valencia | |
| 24. 2. 2011 | B/0181/11 | Faktúra za korektury angličtina (proofreading) za 01/2011 | 1 500,00 € | David Ollerton, Bratislava | |
| 24. 2. 2011 | B/0059/11 | Faktúra za 4x letenky,letiskové poplatky 18.-20.1.2011Vienna-Brussels-Vienna | 1 849,80 € | MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava | |
| 24. 2. 2011 | B/0128/11 | Faktúra za konzekutívne tlmočenie projekt RECOM SKAT 12.01.2011 | 75,00 € | E-Expert s.r.o., Bratislava | |
| 24. 2. 2011 | B/0129/11 | Faktúra za konzekutívne tlmočenie projekt RECOM SKAT 25.01.2011 | 100,00 € | E-Expert s.r.o., Bratislava | |
| 24. 2. 2011 | B/0160/11 | Faktúra za údržbu a rekonštrukciu ciest II.a III.tr. - práce za 01/2011 | 474 033,60 € | Regionálne cesty Bratislava, a. s., Bratislava | |
| 24. 2. 2011 | B/0161/11 | Faktúra za výkon správy majetku 01/2011 | 30 427,75 € | Regionálne cesty Bratislava, a. s., Bratislava | |
| 24. 2. 2011 | B/0144/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - ZPS Palkovičova | 19,15 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 24. 2. 2011 | B/0143/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - ZPS Palkovičova | 23,63 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 25. 2. 2011 | B/0197/11 | Faktúra za tlač Skladačky " Stalo sa v Bratislave" | 240,00 € | EUROGRAF s.r.o., Bratislava | |
| 25. 2. 2011 | B/0020/11 | Faktúra za prezentáciu turistických atrakcií BSK na www.visitslovakia.com za obd.január-jún 2011 | 2 142,00 € | Visit Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 25. 2. 2011 | B/0025/11 | Faktúra za vypracovanie GP na prepracovanie GP-DSS Gaudeamus | 250,00 € | Peter Šidlík, geodetické práce, Bratislava | |
| 25. 2. 2011 | B/0154/11 | Faktúra za dodanie nových hasiacich prístrojov-Kaštieľ Malinovo | 132,00 € | FIREcontrol - Róbert Ladecký, Trnava | |
| 25. 2. 2011 | B/0163/11 | Faktúra - realizácia propagácie na podujatí Slovakia on Ice 2011 | 6 000,00 € | Darwin, s.r.o., Bratislava | |
| 25. 2. 2011 | B/0164/11 | Faktúra za 7 ks SIM-kariet pre zamestnancov BSK, 20 ks telefón NOKIA C5,1ks telefón NOKIA E52,1 ks telefón NOKIA C6 | 268,17 € | Slovak Telekom,a.s., Bratislava | |
| 25. 2. 2011 | B/0190/11 | Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.06/2011 z 17.02.2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, s. r. o. , Bratislava | |
| 28. 2. 2011 | B/0155/11 | Faktúra za vyhotovenie zákazky č.35,36/11-1400ks časopisov | 3 180,86 € | Stredná odborná škola polygrafická | |
| 28. 2. 2011 | B/0045/11 | Faktúra za 5x letenka,letiskové poplatky 18.-20.1.2011/Vienna-Brussels-Viena | 2 373,01 € | MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava | |
| 28. 2. 2011 | B/0058/11 | Faktúra za prepravné náklady spojené s prepravou zásielky | 75,43 € | Inspekta Slovakia a.s., Bratislava | |
| 28. 2. 2011 | B/0064/11 | Faktúra za preklad anglického textu -Interact | 193,00 € | E-Expert s.r.o., Bratislava | |
| 28. 2. 2011 | B/0114/11 | Faktúra za poskytnutie predlad.služieb - Interact | 13,00 € | E-Expert s. r .o., Bratislava | |
| 28. 2. 2011 | B/0115/11 | Faktúra za 1x letenky,letiskove poplatky 9.-11.2.2011/Vienna-Brussels-Vienna | 477,45 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 2. 3. 2011 | B/0176/11 | Faktúra za preklad dokumentu projekt RECOM SKAT "Protokol Postreky proti komárom" 25.01.2011 | 26,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 2. 3. 2011 | B/0060/11 | Faktúra - Support Services for Communications System 11/2010 | 5 040,00 € | bee media + technology gmbh | |
| 2. 3. 2011 | B/0061/11 | Faktúra - Support Services for Communications System 12/2010 | 5 040,00 € | bee media + technology gmbh | |
| 2. 3. 2011 | B/0062/11 | Faktúra za konzultačné služby 1/2011 Interact | 4 000,00 € | Matteo P.Malvani | |
| 2. 3. 2011 | B/0063/11 | Faktúra za konzultačné služby 12/2010 Interact | 8 500,00 € | Matteo P.Malvani | |
| 2. 3. 2011 | B/0079/11 | Faktúra za občerstvenie na stretnutí v Bruseli /Monit.výbor18.-20.1.2011 | 2 085,96 € | PIERARD EVENT S.P.R.L. | |
| 2. 3. 2011 | B/0086/11 | Faktúra za zabezpečenie činosti BOZP 01/2011 | 290,78 € | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o., Bratislava | |
| 2. 3. 2011 | B/0172/11 | Faktúra za preklad dokumentu projekt RECOM SKAT-25.11.2010 | 13,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 2. 3. 2011 | B/0173/11 | Faktúra za preklad dokumentu projekt RECOM SKAT - Protokol PI Zdravotníctvo 25.11.2010 | 26,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 2. 3. 2011 | B/1998/10 | Faktúra - hosting KEEP webstránky 10-11/2010 | 1192,75 € | unixSECURITY InternetdienstleistungsgmbH | |
| 2. 3. 2011 | B/0195/11 | Faktúra za opravu chránenej únikovej cesty - Nemocnica Malacky | 57 861,60 € | Nemocničná a. s., Pezinok | |
| 2. 3. 2011 | B/0198/11 | Faktúra za spravodajský servis za 02/2011 | 864,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. | |
| 2. 3. 2011 | B/0199/11 | Faktúra za brožúry BA City a Region info Guide 2011/I.polrok -7500ks | 1 500,00 € | Hlavné mesto SR Bratislava | |
| 2. 3. 2011 | B/0200/11 | Faktúra - poplatok za spoluúčasť na veľtrhu CR vo Viedni | 450,00 € | Hlavné mesto SR Bratislava | |
| 2. 3. 2011 | B/0211/11 | Faktúra za darčekové predmety | 8 757,90 € | REPRINT BB s. r. o. | |
| 2. 3. 2011 | B/0183/11 | Faktúra za spravodajský servis za 01/2011 | 292,80 € | TASR-SLOVAKIA | |
| 2. 3. 2011 | B/0065/11 | Faktúra za 1x letenka, letiskové poplatky 31.1.-1.2.2011/Vienna-Brussels-Vienna | 522,45 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0169/11 | Faktúra za prenájom parkovacej plochy na Šintavskej ul. za 02/2011 | 47,26 € | BESICO SK spol. s r. o., Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0095/11 | Faktúra za právne služby za 01/2011 | 2160,00 € | BADUCCI Legal, s. r. o., Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0121/11 | Faktúra za posúdenie odkázanosti na soc.službu-1 pacient za 01/2011 | 6,97 € | Poláková Gabriela, MUDr., Ivanka pri Dunaji | |
| 7. 3. 2011 | B/0162/11 | Faktúra za služby - 01-03/2011-výťah | 167,29 € | Schindler výťahy a eskalátory, a. s., Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0165/11 | Faktúra za vodné,stočné za obd.28.12.2010-27.01.2011-Stará Ivánska cesta | 40,10 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0166/11 | Faktúra za reklamné logo-zmena | 120,00 € | EVROFIN Int. spol. s r. o., Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0218/11 | Faktúra za vystúpenie ĽH Bratov Kuštárovcov na podujatí"prezentácia Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave"-18.02.2011 | 500,00 € | Martin Kuštár - SMART JOB, Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0170/11 | Faktúra za toner injekt cartridge-frankovací stroj | 168,00 € | EVROFIN Int. spol. s r. o., Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0184/11 | Faktúra za propagáciu BSK na základe zmluvy-vzdelavací projekt "Príprava na maturitu" 14.10.2010-15.03.2011 | 850,00 € | Slovenský inštitút vzdelávania, o. z., Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0188/11 | Faktúra za doúčtovanie rok 2010 - odber vody a stočné-Dopravná | 6 921,46 € | Železnice SR,Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0192/11 | Faktúra za podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2011 | 9 600,00 € | Tower Stage, s. r. o., Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0206/11 | Faktúra za vodné,stočné za obd. 04.01.2011-03.02.2011-Kľukatá | 23,22 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava | |
| 7. 3. 2011 | B/0208/11 | Faktúra za náklady spojené s nájomným za 01/2011 | 1 254,73 € | ZIPP Bratislava spol. s r. o. | |
| 7. 3. 2011 | B/0212/11 | Faktúra za vodné,stočné za obd. 06.01.2011-05.02.2011 Hontianska | 16,88 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava | |
| 9. 3. 2011 | B/0241/11 | Faktúra za propagáciu a reklamu na kultúrnom podujatí"Národné dni Juraja Fándlyho"-Doľany | 5 000,00 € | Obec Doľany | |
| 9. 3. 2011 | B/0191/11 | Faktúra za občerstvenie-rokovanie predsedov poslaneckých klubov | 35,20 € | Stredná odborná škola, Na Pántoch 9 | |
| 9. 3. 2011 | B/0217/11 | Faktúra za preklad textu"klauzula o zverejnení zmluvy" do nemeckého jazyka | 13,00 € | E-Expert s.r.o., Bratislava | |
| 9. 3. 2011 | B/0220/11 | Faktúra za výrobu a vysielanie progamu Župných 13 a Región plus za 01/2011 | 6 120,00 € | City TV, s. r. o., Bratislava | |
| 9. 3. 2011 | B/0124/11 | Faktúra za farebnú tlačiareň HP Color Laser Jet CP3525dn | 851,88 € | VT Group, a. s., Bratislava | |
| 9. 3. 2011 | B/0159/11 | Faktúra za opravu oplotenia a uzatvorenie objektu školy na Znievskej ul. | 6 246,70 € | RESTIKO, s. r. o., Bratislava | |
| 9. 3. 2011 | B/0201/11 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení v PAKA Modra | 145 300,98 € | SC STATIK, s. r. o., Nitra | |
| 9. 3. 2011 | B/0209/11 | Faktúra za zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo zasadnutia Zastupiteľstva BSK-17.02.2011 | 166,00 € | infoNET.tv, s. r. o., Bratislava | |
| 9. 3. 2011 | B/0215/11 | Faktúra za inzerciu v MH 03/2011 | 24,89 € | Mesto Malacky | |
| 9. 3. 2011 | B/0216/11 | Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.07/2011 z 24.02.2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, Bratislava | |
| 9. 3. 2011 | B/0219/11 | Faktúra za opravu motorového vozidla ŠKODA FABIA | 330,77 € | Róbert Török - Autodielňa TOBA, Bratislava |
| 10. 3. 2011 | B/0253/11 | Faktúra za prezentáciu regionálnej gastronómie zo Slov.Grobu-veľtrh Holiday World Praha 2011 | 100,00 € | GASTRO PAULA s. r. o., Slovenský Grob | Pozn. |
| 10. 3. 2011 | B/0221/11 | Faktúra za inzerciu v periodiku MY SENEC Pezinok za 02/2011 | 1 406,40 € | PETIT Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z., Nitra | |
| 10. 3. 2011 | B/0223/11 | Faktúra za prenájom reklamnej a ľadovej plochy na zim.štadióne v Hamuliakove | 400,00 € | QUINTELA, s. r. o. | |
| 10. 3. 2011 | B/0224/11 | Faktúra za servisné práce na kopírovacom stroji RICOH Afficio | 31,87 € | Impromat-Slov,spol. s r. o. | |
| 10. 3. 2011 | B/0229/11 | Faktúra za zemný plyn za obd. 01.03.2011-18.04.2011 Palkovičova | 10,00 € | Slovenský plynárenský priemysel a. s., Bratislava | |
| 10. 3. 2011 | B/0230/11 | Faktúra za služby v oblasti OP za 02/2011 | 394,34 € | FIREcontrol - Róbert Ladecký, Trnava | |
| 10. 3. 2011 | B/0231/11 | Faktúra za letenku p.Masácová Vienna-Brussels-Vienna 10.02.2011-11.02.2011 | 527,45 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 10. 3. 2011 | K/0002/11 | Faktúra - DSS Plavecké Podhradie-vybudovanie trativodov | 216 000,00 € | HEALTH PROMOTION s. r. o., Bratislava | |
| 10. 3. 2011 | B/0182/11 | Faktúra za 2x letenka, letiskové poplatky 14.2-16.2.2011Vienna-Brussels-Vienna | 447,45 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 10. 3. 2011 | B/0226/11 | Faktúra za odstránenie havárie kanalizácie a vodov.potrubia-OA Dudova Bratislava | 13 078,37 € | MK Stavgroup, s. r. o., Bratislava | |
| 10. 3. 2011 | B/0227/11 | Faktúra za odstránenie havárie vodov.prípojky a vybudovanie prívodu vody-SPŠ K.Adlera | 31 799,48 € | MK Stavgroup, s. r. o., Bratislava | |
| 11. 3. 2011 | B/0222/11 | Faktúra za jedálne kupóny 4000ks x 3,60,Jedálne kupóny služby | 14 400,00 € | Le CHeque Dejeuner s. r. o., Bratislava | |
| 11. 3. 2011 | B/0177/11 | Faktúra za prepravu zásielky do krajiny EU | 407,82 € | Inspekta Slovakia a. s., Bratislava | |
| 11. 3. 2011 | B/0178/11 | Faktúra za prepravu zásielky do členskej krajiny EU | 398,33 € | Inspekta Slovakia a. s., Bratislava | |
| 11. 3. 2011 | B/0179/11 | Faktúra za prepravu zásielky do členskej krajiny EU | 388,82 € | Inspekta Slovakia a. s., Bratislava | |
| 11. 3. 2011 | B/0180/11 | Faktúra za prepravu zásielky do členskej krajiny EU | 493,27 € | Inspekta Slovakia a. s., Bratislava | |
| 11. 3. 2011 | B/0202/11 | Faktúra za rámovanie obrazov | 286,98 € | Alojz Churý - KOŠÍKARSTVO, Bratislava | |
| 11. 3. 2011 | B/0203/11 | Faktúra za prepravu zásielky do krajiny EU | 150,42 € | Inspekta Slovakia a. s., Bratislava | |
| 11. 3. 2011 | B/0207/11 | Faktúra za služby a systémová podpora SPIN za 02/2011 | 15 606,44 € | Asseco Solutions, a. s., Bratislava | |
| 14. 3. 2011 | B/0238/11 | Faktúra za vyhotovenie zápisnice z IX. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK -18.02.2011 | 176,15 € | Helena Líšková-HELA, Bratislava | |
| 14. 3. 2011 | B/0270/11 | Faktúra za technické zabezpečenie zvukovej techniky-ľadová plocha na Hl.námestí-18.-19.02.2011 | 560,00 € | Peter Brúder - PT Agency, Ivanka pri Dunaji | |
| 14. 3. 2011 | B/0239/11 | Faktúra za účastnícky poplatok - veľtrh Holiday World Praha-10.02.-13.02.2011 | 788,00 € | Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Banská Bystrica | |
| 14. 3. 2011 | B/0252/11 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce za 02/2011 | 2 823,53 € | UniService, s. r. o., Bratislava | |
| 14. 3. 2011 | B/0258/11 | Faktúra za opravu motorového vozidla ŠKODA FABIA BA 953HK | 581,62 € | Róbert Török - Autodielňa TOBA, Bratislava | |
| 14. 3. 2011 | B/0268/11 | Faktúra za tech.-organ.zabezpečenie hudobnej produkcie-ľadová plocha na Hl.námestí-19.02.2011 | 200,00 € | Ing. Ján Kubovčák, Bratislava | |
| 14. 3. 2011 | B/0240/11 | Faktúra za výmenu okien - SPŠE K.Adlera | 141 691,20 € | GRI - Gama Real Invest, s. r. o. , Bratislava | |
| 14. 3. 2011 | B/0174/11 | Faktúra za registráciu INTERACT domén od 1.1.2011-01.01.2012 | 56,40 € | unixSECURITY InternetdienstleistungsgmbH | |
| 14. 3. 2011 | B/0214/11 | Faktúra za 1x letenka, letiskové poplatky 21.2.2011/Rome-Vienna-Rome | 225,75 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 15. 3. 2011 | B/0259/11 | Faktúra za propagáciu pri podujatí Uhorský ples-26.02.2011 | 1 500,00 € | Modranský okrášľovací spolok OZ | |
| 15. 3. 2011 | B/0225/11 | Faktúra za zabezpečenie mediálneho priestoru pre účely inzercie obchodnoverejnej súťaže s použ. sys.el.aukcie-SME-Hospodárske noviny | 5 424,00 € | gooseberry, s. r. o., Bratislava | |
| 15. 3. 2011 | B/0243/11 | Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac február 2011 | 2 400,00 € | AGENTURA S, s. r. o., Žilina | |
| 16. 3. 2011 | B/0244/11 | Faktúra za inzerát BSk v Bratislavských novinách č.08/2011 z 03.03.2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, Bratislava | |
| 16. 3. 2011 | B/0245/11 | Faktúra za tematický monitoring médií-02/2011 | 264,00 € | STORIN spol. s r. o., Bratislava | |
| 16. 3. 2011 | B/0247/11 | Faktúra za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 01.02.2011-28.02.2011 | 1 201,07 € | SITY MEDIA s. r. o., Bratislava | |
| 16. 3. 2011 | B/0257/11 | Faktúra za služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 02/2011 | 504,20 € | TV Pezinok, s. r. o., Pezinok | |
| 16. 3. 2011 | B/1976/10 | Faktúra za projekt REGIOCLIMA -za služby-4.Spoločný tematický seminár a workshop "Vypracovanie stratégií na prispôsobenie sa zmene klímy | 15 470,00 € | IBS Slovakia, s. r. o., Bojnice | |
| 16. 3. 2011 | B/0262/11 | Faktúra za tlmočenie na stretnutí predsedu BSK a ministra Izraela | 50,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 16. 3. 2011 | B/0269/11 | Faktúra za služby-okobercovanie pódia,odsvietenie banerov LED svetlami,prenájom,inštalácia LCD monitoru-akcia"Welcome reception"konferencia Globsec-02.03.2011 | 420,00 € | Ján Hrčka - Agency J.H., Trnava | |
| 16. 3. 2011 | B/0275/11 | Faktúra za denný offline monitoring - 02/2011 | 438,16 € | Slovakia Online s. r. o., Bratislava | |
| 16. 3. 2011 | B/0278/11 | Faktúra za preklad dokumentu zo SJ do výsledného AJ-preklad pri príležitosti akcie Globsec 2011 | 13,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 16. 3. 2011 | B/0280/11 | Faktúra za kultúrny program konaný 02.03.2011 počas konferencie Globsec | 1 200,00 € | Nadácia Konzervatória v Bratislave | |
| 17. 3. 2011 | B/0261/11 | Faktúra za opravu služobného motorového vozidla | 1 545,76 € | IMPA BRATISLAVA, a. s. | |
| 17. 3. 2011 | B/0135/11 | Faktúra - poplatky za tel. 01/2011-Voice VPN | 1 403,35 € | Slovak Telekom,a. s., Bratislava | |
| 17. 3. 2011 | B/0175/11 | Faktúra za 2x letenka,letiskové poplatky 9.2.-11.2.2011 Vienne-Brussels-Munich-Ancona | 778,37 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 17. 3. 2011 | B/0228/11 | Faktúra za zemný plyn za 03/2011 - Stará Ivánska cesta | 1 361,00 € | Slov. plynárenský priemysel a.s., Bratislava | |
| 17. 3. 2011 | B/0233/11 | Faktúra za korektury angličtina (proofreading) za 01/2011 | 1 000,00 € | David Ollerton, Bratislava | |
| 17. 3. 2011 | B/0254/11 | Faktúra za občerstvenie-pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov-08.02.2011 | 26,92 € | Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava | |
| 17. 3. 2011 | B/0308/11 | Faktúra za tlač: Leták "Centrum pre rodiny v kríze" | 228,00 € | EUROGRAF s. r. o., Bratislava | |
| 17. 3. 2011 | B/0272/11 | Faktúra za telefón Alcatel 4039 set-5ks,Alcatel 4019 set-5ks | 1 944,00 € | ALCASYS Slovakia a.s., Bratislava | |
| 17. 3. 2011 | B/0279/11 | Faktúra za spravodajský servis za 02/2011 | 292,80 € | TASR-SLOVAKIA, Bratislava | |
| 17. 3. 2011 | B/0286/11 | Faktúra za inzerciu v mesačníku Záhorí za 02/2011 | 2 400,00 € | Za lepšie Skalicko,o. z., Skalica | |
| 17. 3. 2011 | B/0290/11 | Faktúra za výrobu a vysielanie programov Župných 13,Región Plus za 02/2011 | 6 120,00 € | City TV, s. r. o., Bratislava | |
| 17. 3. 2011 | B/0302/11 | Faktúra za vystúpenie hud.Skupiny Valihora Band-26.02.2011 na spoločenskej akcii v DPOH | 1 400,00 € | MUSIC GALLERY, s. r. o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0250/11 | Faktúra za servis výťahov za 02/2011 | 120,00 € | ThyssenKrupp Výťahy, s. r. o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0042/11 | Faktúra za nájomné nebytového priestoru - 01/2011 | 220,40 € | Mesto Pezinok | |
| 21. 3. 2011 | B/0075/11 | Faktúra za seminár -cattering 22.4.2009 | 1 200,01 € | EUREST-La Carre de D´ARCHE | |
| 21. 3. 2011 | B/0187/11 | Faktúra za nájomné nebytového priestoru - 02/2011 | 220,40 € | Mesto Pezinok | |
| 21. 3. 2011 | B/0237/11 | Faktúra za monitorovanie objektu 03/2011 - Jankolova | 147,38 € | Ochranná služba s. r. o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0242/11 | Faktúra za stočné 14.01.2011-07.02.2011 Sabinovská,vodné 14.01.2011-07.02.2011 Sabinovská | 194,18 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | |
| 21. 3. 2011 | B/0248/11 | Faktúra za strážnu službu za 02/2011-Kaštieľ Veľký Biel | 529,10 € | Detektívna informačná služba, s. r. o., Žilina | |
| 21. 3. 2011 | B/0293/11 | Faktúra za poplatky - tel. 02/2011-Voice VPN | 1 365,05 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0251/11 | Faktúra za strážnu službu za 02/2011 - Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo | 15 724,80 € | UZMA s r. o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0255/11 | Faktúra za monitorovanie objektu Sabinovská - 01.03.2011-31.03.2011 | 359,50 € | Ochranná služba s. r. o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0256/11 | Faktúra za vodné, stočné za obd. 28.01.2011-27.02.2011-Stará Ivánska cesta | 19,67 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | |
| 21. 3. 2011 | B/0260/11 | Faktúra za vyúčtovanie -predplatné Zbierka zákonov 2010 | 42,22 € | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | |
| 21. 3. 2011 | B/0287/11 | Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 01/2011 | 2 142,00 € | EUCONET, s. r. o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0288/11 | Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 02/2011 | 3 570,00 € | EUCONET, s. r. o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0289/11 | Faktúra za monitorovanie objektu Hontianska za 03/2011 | 127,46 € | Ochranná služba s. r. o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0210/11 | Faktúra za servisné práce-konfigurácia OXE | 146,40 € | TCNS, s.r.o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0265/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011-Malinovo | 62,55 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0266/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011-Drieňová | 1 579,19 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0267/11 | Faktúra za elektrickú energiu 02/2011-K.Adlera | 13,42 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0273/11 | Faktúra za vizitky pre pracovníkov Úradu BSK | 799,80 € | Creativ line, s. r. o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0274/11 | Faktúra za spotrebu TE na ÚK a ohrev ÚV za 01/2011-Jankolova, Krásnohorská | 5 026,39 € | Dalkia a. s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0276/11 | Faktúra za prenájom rohoží za obd. 31.01.2011-27.02.2011 | 68,74 € | Lindstrom, s r. o., Trnava | |
| 21. 3. 2011 | B/0310/11 | Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Jankolova | 341,68 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0292/11 | Faktúra za služby T-Mobile za 02/2011-služobné MT | 3 800,34 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0294/11 | Faktúra za zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2011-28.02.2011 | 12 940,82 € | Slov. plynárenský priemysel a.s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0295/11 | Faktúra za zrážkový úhrn, vodné, stočné za obd.11.01.2011-01.02.2011 Jankolova | 127,34 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | |
| 21. 3. 2011 | B/0305/11 | Faktúra za tlmočenie na konferencii dňa 22.02.-23.02.2011 na Úrade BSK | 1 200,00 € | E-Expert s.r.o., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0309/11 | Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Galvaniho | 638,37 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | K/0001/11 | Faktúra za doplnenie technológie vzduchotechniky-Konzervatórium Konvetná | 1 394,38 € | SANEX, s.r.o., Spišská Nová Ves | |
| 21. 3. 2011 | B/0311/11 | Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Krásnohorská | 172,45 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0312/11 | Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Hontianska | 148,96 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0313/11 | Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Kľukatá | 56,06 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0314/11 | Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Dolina Kučišdorfská | 16,83 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 21. 3. 2011 | B/0318/11 | Faktúra za občerstvenie na poradu riaditeľov-01.03.2011 | 241,30 € | Stredná odborná škola, Farského 9 | |
| 23. 3. 2011 | B/0323/11 | Faktúra za prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 2/2011 | 4 676,42 € | AFY, s. r. o., Bratislava | |
| 23. 3. 2011 | B/0281/11 | Faktúra za občerstvenie pri príležitosti spoloč.podujatia "Bratislavský bál" -26.02.2011 | 216,44 € | Stredná odborná škola, Farského 9 | |
| 23. 3. 2011 | B/0307/11 | Faktúra za Canon DR 2020 U Scanner | 775,06 € | VT Group, a.s., Bratislava | |
| 23. 3. 2011 | B/0320/11 | Faktúra za vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.1/2011-denník Nový čas | 4 656,00 € | AFY, s. r. o., Bratislava | |
| 23. 3. 2011 | B/0321/11 | Faktúra za prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.1/2011 | 4 676,42 € | AFY, s. r. o., Bratislava | |
| 23. 3. 2011 | B/0322/11 | Faktúra za vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.2/2011-denník Nový čas | 4 656,00 € | AFY, s. r. o., Bratislava | |
| 23. 3. 2011 | B/0364/11 | Faktúra za prezentáciu reg. gastronómie-víno-výstava Globe Katowice | 58,46 € | SOŠVO Modra | |
| 23. 3. 2011 | B/0345/11 | Faktúra za catering pre účastníkov konferencie Globsec-02.03.2011 | 3 000,59 € | Stredná odborná škola, Na Pántoch 9 | |
| 23. 3. 2011 | B/0357/11 | Faktúra za údržbu a rekonštrukciu ciest II. a III. tr. - práce za 02/2011 | 262 482,65 € | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | |
| 23. 3. 2011 | B/0358/11 | Faktúra za výkon správy majetku 02/2011 | 30 427,75 € | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | |
| 23. 3. 2011 | B/0359/11 | Faktúra za odborné služby v súlade s konečnou verziou auditorskej správy | 3 600,00 € | Slovak Lines, a. s., Bratislava | |
| 23. 3. 2011 | B/0363/11 | Faktúra za welcome reception-konferencia Globsec-02.03.2011 | 569,76 € | SOŠVO Modra | |
| 23. 3. 2011 | B/0371/11 | Faktúra za spoluprácu pri organizovaní kultúrneho podujatia "Bratislavský bál 2011"-26.02.2011 | 30 000,00 € | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | |
| 23. 3. 2011 | B/0306/11 | Faktúra za preklad zmluvy o poskytnutí dotácie z V4 z AJ do SJ | 78,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 23. 3. 2011 | B/0315/11 | Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - ZPS Palkovičova | 25,26 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 3. 2011 | B/0316/11 | Faktúra za elektrickú energiu 03/2011- ZPS Palkovičova | 20,24 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 23. 3. 2011 | B/0337/11 | Faktúra za preklad z anglického do slovenského jazyka | 27,90 € | Mgr. Katarína Koreňová, Bratislava | |
| 23. 3. 2011 | B/0370/11 | Faktúra za propagáciu BSK na kultúrnom podujatí "Bratislavský bál" 2011-26.02.2011 | 22 440,00 € | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | |
| 24. 3. 2011 | B/0319/11 | Faktúra za konzultačné služby vo verejnom obstarávaní za obd. 01/2011 | 1 600,00 € | SYGMA Procurement - Mgr. Vladislav Meluš | |
| 24. 3. 2011 | B/0282/11 | Faktúra za preklad listu Sj/Aj - Interact | 52,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 28. 3. 2011 | B/0372/11 | Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.10/2011 z 17.03.2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, Bratislava | |
| 28. 3. 2011 | B/0296/11 | Faktúra za zrážkový úhrn 02/2011 Hontianska | 8,28 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 28. 3. 2011 | B/0297/11 | Faktúra za zrážkový úhrn 02/2011 Drieňová | 95,22 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 28. 3. 2011 | B/0298/11 | Faktúra za vodné - Malinovo za obdobie 27. 01. 2011 - 21. 02. 2011 | 487,28 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 28. 3. 2011 | B/0335/11 | Faktúra - poplatok za prístupový okruh 02/2011 | 286,80 € | Slovak Telekom,a.s., Bratislava | |
| 28. 3. 2011 | B/0336/11 | Faktúra - kombinovaná VPS - 02/2011 | 1 085,53 € | Slovak Telekom,a.s., Bratislava | |
| 28. 3. 2011 | B/0342/11 | Faktúra za účasť na veľtrhu UTAZÁS Budapešť - 03. 03. 2011 - 06. 03. 2011 | 417,00 € | Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Banská Bystrica | |
| 28. 3. 2011 | B/0360/11 | Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.09/2011 z 10.03.2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, Bratislava | |
| 28. 3. 2011 | B/0362/11 | Faktúra za propagáciu v rámci festivalu FRANZ LISZT 2011 - KATEDRÁLA SV. MARTINA V BRATISLAVE | 1 000,00 € | Tribus musicae, Trnava | |
| 28. 3. 2011 | B/0369/11 | Faktúra za zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo zasadnutia Zastupiteľstva BSK dňa 11.03.2011 | 166,00 € | infoNET.tv,s.r.o., Bratislava | |
| 29. 3. 2011 | B/0395/11 | Faktúra za dodanie reklamného textu pre účely prezentácie BSK - špecial.turist.web stránka- v anglickom jazyku | 400,00 € | James Brian Thomson | |
| 30. 3. 2011 | B/0271/11 | Faktúra - paušálna mesačná čiastka za služby - 02/2011 | 1 560,00 € | DATALAN a.s., Bratislava | |
| 30. 3. 2011 | B/0284/11 | Faktúra za občerstvenie - catering - odborný seminár "Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach soc. služieb v SR" 02.03.2011-03.03.2011 | 498,17 € | Stredná odborná škola, Na Pántoch 9 | |
| 30. 3. 2011 | B/0285/11 | Faktúra za občerstvenie - catering - Zastupiteľstvo BSK 18.02.2011 | 375,49 € | Stredná odborná škola, Na Pántoch 9 | |
| 30. 3. 2011 | B/0291/11 | Faktúra - BusinessCityNET za 03/2011 | 2 285,20 € | Slovak Telekom,a.s., Bratislava | |
| 30. 3. 2011 | B/0304/11 | Faktúra za konzekutívne tlmočenie/NJ-SJ,SJ-NJ/ projekt "Za mostom" 15.02.2011 RECOM SK-AT | 50,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 30. 3. 2011 | B/0327/11 | Faktúra za mesačný paušál - servis systému Lotus Domino za 02/2011 | 600,00 € | DATALAN a.s., Bratislava | |
| 30. 3. 2011 | B/0343/11 | Faktúra za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.01.2011 - Krásnohorská, Jankolova | 61,64 € | Dalkia a. s., Bratislava | |
| 30. 3. 2011 | B/0346/11 | Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Krásnohorská | 73,09 € | ZSE Energia, a. s., Bratislava | |
| 30. 3. 2011 | B/0374/11 | Faktúra za catering - konferencia AER - 22.02.2011 - 23.02.2011 na úrade BSK | 310,96 € | Stredná odborná škola, Na Pántoch 9 | |
| 30. 3. 2011 | B/0375/11 | Faktúra za tlmočnícke služby - konferencia Globsec 2011 | 23,00 € | Mgr. Janka Almanová, Bratislava | |
| 30. 3. 2011 | B/0387/11 | Faktúra za vyúčtovanie nákladov za SV na prípravu TV za 2010 - Krásnohorská,Jankolova | 59,07 € | Dalkia a. s., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0341/11 | Faktúra za vodné,stočné za obd. 06.02.2011-05.03.2011 | 16,88 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0249/11 | Faktúra za zabezpečenie činnosti BOZP 02/2011 | 290,78 € | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | |
| 1. 4. 2011 | B/0324/11 | Faktúra za dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2011-Jankolova, Krásnohorská | 4 554,85 € | Dalkia a. s., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0325/11 | Faktúra za servis trafostanice za 03/2011 | 12,50 € | DOMES, a.s., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0328/11 | Faktúra za prenájom parkovacej plochy na Šintavskej ul. za 03/2011 | 47,26 € | BESICO SK spol. s r. o., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0332/11 | Faktúra - poplatok za KO 02/2011-Hontianska, Jankolova, Sabinovská | 485,76 € | Hlavné mesto SR Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0333/11 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 04.02.2011-03.03.2011- Kľukatá | 23,22 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0334/11 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 28.01.2011-25.02.2011- Sabinovská | 9 641,92 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0338/11 | Faktúra za prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.3/2011 | 4 676,42 € | AFY, s. r. o., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0339/11 | Faktúra za vkladanie a distribúciu novín "Bratislavský kraj" vydanie č.3/2011- denník Nový čas | 4 656,00 € | AFY, s. r. o., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0402/11 | Faktúra za účasť na medzinárodnej konferencii 7.Fórum koľajovej dopravy-15.03-16.03.2011 | 156,00 € | REMING CONSULT a.s., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0366/11 | Faktúra za čistenie kávovaru | 15,78 € | MERKUR SK, s.r.o., Pezinok | |
| 1. 4. 2011 | B/0367/11 | Faktúra za čistenie kávovaru | 15,78 € | MERKUR SK, s.r.o., Pezinok | |
| 1. 4. 2011 | B/0376/11 | Faktúra za reklamu na mantineli klziska v Avion Shopping park-tlač, inštalácia | 48,00 € | BRILAND, s.r.o., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0377/11 | Faktúra za čistenie kávovaru | 15,78 € | MERKUR SK, s.r.o., Pezinok | |
| 1. 4. 2011 | B/0382/11 | Faktúra za inzerciu v mesačníku Záhorí za 03/2011 | 2 400,00 € | Za lepšie Skalicko,o.z., Skalica | |
| 1. 4. 2011 | B/0384/11 | Faktúra za náklady spojené s nájomným za 02/2011 | 1 254,73 € | ZIPP Bratislava spol. s. r. o. | |
| 1. 4. 2011 | B/0385/11 | Faktúra za náklady spojené s nájomným za 03/2011 | 1 254,73 € | ZIPP Bratislava spol. s. r. o. | |
| 1. 4. 2011 | B/0386/11 | Faktúra za reklamný panel - prenájom priestoru za obdobie 14.03.2011-15.05.2011 | 320,00 € | Inter IKEA Centre Slovensko, s.r.o., Bratislava | |
| 1. 4. 2011 | B/0390/11 | Faktúra za inzerciu v MH 5/2011 | 24,89 € | Mesto Malacky | |
| 1. 4. 2011 | B/0401/11 | Faktúra za letenky VIENNA-CHISINAU - VIENNA - 28. 03. 2011 - 31. 03. 2011 | 634,58 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0351/11 | Faktúra za letenku, letiskové poplatky 21. - 23. 3. 11, Viedeň-Brusel a späť. | 364,45 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0299/11 | Faktúra za preklad Dohody o pracovnej činnosti - Interact | 13,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0300/11 | Faktúra za preklad Smernice o cestovných nákladoch - Interact | 156,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0301/11 | Faktúra za súdne overenie zmluvy - Interact | 27,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0344/11 | Faktúra za ruže 125ks, kytice 5ks - MDŽ | 237,50 € | Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Malinovo | |
| 4. 4. 2011 | B/0347/11 | Faktúra za preklad Metodického pokynu - Interact | 546,00 € | E-Expert s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0348/11 | Faktúra za letenku, letiskové poplatky 22. - 23 .3. 11, Viedeň-Brusel a späť. | 388,45 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0349/11 | Faktúra za letenku, letiskové poplatky 22. - 23. 3. 11, Viedeň-Brusel a späť. | 392,45 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0350/11 | Faktúra za letenku, letiskové poplatky 22. - 23. 3. 11, Viedeň-Brusel a späť. | 392,45 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0404/11 | Faktúra za 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA 31. 03. 2011 - 01. 04. 2011 | 397,63 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0354/11 | Faktúra za letenku, letiskové poplatky 22. - 23. 3. 11, Viedeň - Brusel a späť. | 562,42 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0355/11 | Faktúra za 2x letenka, letiskové poplatky 22. - 23. 3. 11, Viedeň-Brusel a späť | 784,90 € | MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0379/11 | Faktúra za účastnícky poplatok za účasť na veľtrhu GLOBE Katovice -25. 03. - 27. 03. 2011 | 302,00 € | Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Banská Bystrica | |
| 4. 4. 2011 | B/0389/11 | Faktúra za inzerciu - zverejnenie pracovnej ponuky | 81,60 € | Profesia, spol.s.r.o., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0396/11 | Faktúra za prezentáciu regio. gastronómie BSK - výstavy CR Utazás Budapešť a Globe Katowice | 73,14 € | Stredná odborná škola, Farského 9 | |
| 4. 4. 2011 | B/0399/11 | Faktúra za spravodajský servis za 03/2011 | 864,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Bratislava | |
| 4. 4. 2011 | B/0356/11 | Faktúra za perá s potlačou pre potreby programu INTERACT | 2 312,84 € | Sketch, s.r.o., Bratislava | |
| 7. 4. 2011 | K/0003/11 | Faktúra za komponenty pre upgrade server HP ProLiant DL580 G5, RAM pamäte HP 64GB Fully Buffered DIMM PC25300 8x8GBDDR2 Memory Kit | 9 618,00 € | Gratex International, Bratislava | |
| 7. 4. 2011 | B/0246/11 | Faktúra za technickú podporu 02/2011 - Internet | 557,65 € | ecommerce.cz, a.s., Brno | |
| 7. 4. 2011 | B/0326/11 | Faktúra za náklady spojené s nájomným za IV. Q. 2010 | 4 205,60 € | ZIPP Bratislava spol. s. r. o. | |
| 7. 4. 2011 | B/0340/11 | Faktúra za služby a systémová podpora SPIN za 03/2011 | 15 606,44 € | Asseco Solutions, a. s., Bratislava | |
| 7. 4. 2011 | B/0365/11 | Faktúra za nájomné za nebytový priestor - 03/2011 | 223,40 € | Mesto Pezinok | |
| 7. 4. 2011 | B/0383/11 | Faktúra za opravu motorového vozidla ŠKODA FABIA BA 947HK | 617,21 € | Róbert Török - Autodielňa TOBA | |
| 7. 4. 2011 | B/0412/11 | Faktúra za zverejnenie pracovnej ponuky - riaditeľ DSS Javorinská na obdobie 21. 03. 2011 - 21. 04. 2011 | 87,60 € | Profesia, spol.s.r.o., Bratislava | |
| 7. 4. 2011 | B/0413/11 | Faktúra za propagáciu BSK - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji | 500,00 € | Mestská časť Bratislava - Vajnory | |
| 7. 4. 2011 | B/0414/11 | Faktúra za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio Sity podľa špecifikácie za obdobie 01. 03. 2011 - 31. 03. 2011 | 1 201,09 € | SITY MEDIA s.r.o., Bratislava | |
| 7. 4. 2011 | B/0430/11 | Faktúra za inzerciu - poplatok za balík služieb na pracovných portáloch-Profesia | 42,00 € | Profesia, spol.s.r.o., Bratislava | |
| 7. 4. 2011 | B/0425/11 | Faktúra za opravu fasády na SOŠ Račianska | 116 162,04 € | MK Stavgroup, s. r. o., Bratislava | |
| 7. 4. 2011 | B/0204/11 | Faktúra za odstránenie havárie okien - Gymnázium Pankúchova | 41 784,00 € | RADASTAV s.r.o. , Novoť | |
| 11. 4. 2011 | B-0388-11 | Faktúra za opravu služobného motorového vozidla BA 121TV | 472,81 € | IMPA BRATISLAVA, a.s. | |
| 11. 4. 2011 | B-0403-11 | Faktúra za opravu motorového vozidla VW PASSAT BA 028LR | 194,40 € | Róbert Török - Autodielňa TOBA | |
| 11. 4. 2011 | B-0409-11 | Faktúra za servis služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 548HP | 338,54 € | IMPA BRATISLAVA, a.s. | |
| 11. 4. 2011 | B-0411-11 | Faktúra - poplatok za doménu akodanubearena.sk - 17.03.2011-16.03.2012 | 25,32 € | SWAN, a. s., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0405/11 | Faktúra za opravu soc. zariadení - SOŠ Kysucká, Senec | 143 400,00 € | RADASTAV s.r.o. , Novoť | |
| 13. 4. 2011 | B/0368/11 | Faktúra za podnájom nebytových priestorov LUDUS 04/2011 | 9 600,00 € | Tower Stage, s. r. o., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0373/11 | Faktúra za vyhotovenie zápisnice z X. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK-11.03.2011 | 97,20 € | Helena Líšková-HELA, Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0447/11 | Faktúra za tlmočenie k prac. stretnutiu k projektu SACRA VELO-24.03.2011 | 120,00 € | PhDr. František Pálfi, Senec | |
| 13. 4. 2011 | B/0446/11 | Faktúra - manipulačný poplatok za akreditáciu podujatia - 13.04.2011 | 132,78 € | SACCME n.o., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0429/11 | Faktúra za 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA p. Frešo - 31.03.2011-01.04.2011 | 828,63 € | MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0428/11 | Faktúra za 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA p. Húska -31.03.2011-01.04.2011 | 397,63 € | MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0416/11 | Faktúra za obed pre delegáciu zo Stredočeského kraja dňa 23.3.2011 | 238,60 € | Reštaurácia u Richtára, Richtárova s.r.o., Modra | |
| 13. 4. 2011 | B/0394/11 | Faktúra za servisné práce na EZS - Hontianska, podľa servisného záznamu - 11.03.2011 | 65,72 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0400/11 | Faktúra za vizitky pre pracovníkov Úradu BSK | 132,00 € | Creativ line, s.r.o., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0406/11 | Faktúra za vyúčtovanie zemného plynu za obd. 19.03.2010 - 18.03.2011 Hontianska | 2 024,10 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0408/11 | Faktúra za ochrannú deratizácia-Sabinovská, Jankolová, Hontianska, Krásnohorská, Stará Ivánska cesta - 22.03.2011 | 585,20 € | Tomáš Farkaš / DDD / KONTAKT, Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0426/11 | Faktúra za zemný plyn za obd. 19.03.2011 - 30.04.2011 - Hontianska | 549,00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0427/11 | Faktúra za zemný plyn za obd. 01.04.2011 - 18.05.2011 - Stará Ivánska cesta | 1 361,00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0437/11 | Faktúra za monitorovanie objektu Sabinovská - 02/2011 | 359,50 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0438/11 | Faktúra za monitorovanie objektu Sabinovská - 04/2011 | 359,50 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0439/11 | Faktúra za monitorovanie objektu Jankolova - 04/2011 | 147,38 € | Ochranná služba s.r.o., Bratislava |
| 13. 4. 2011 | B/0392/11 | Faktúra za čistenie kávovaru | 15,78 € | MERKUR SK, s.r.o., Pezinok | Pozn. |
| 13. 4. 2011 | B/0393/11 | Faktúra za čistenie kávovaru | 15,78 € | MERKUR SK, s.r.o., Pezinok | |
| 13. 4. 2011 | B/0420/11 | Faktúra za čistenie kávovaru | 15,78 € | MERKUR SK, s.r.o., Pezinok | |
| 13. 4. 2011 | B/0433/11 | Faktúra za prenájom rohoží za obd. 28.02.2011 - 27.03.2011 | 68,74 € | Lindstrom, s. r.o., Trnava | |
| 13. 4. 2011 | B/0422/11 | Faktúra za preklad listu zo SJ do NJ projekt RECOM SKAT | 34,00 € | Alexandra Vikárová Mgr., Bratislava | |
| 13. 4. 2011 | B/0421/11 | Faktúra za konzekutívne tlmočenie projekt RECOM SKAT - 17.03.2011 | 250,00 € | Alexandra Vikárová Mgr., Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0455/11 | Faktúra za 2x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA-21.03.2011-21.03.2011 | 1 014,90 € | MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0283/11 | Faktúra za zákusky - "Bratislavský bál" - 26.02.2011 | 335,60 € | Stredná odborná škola, Na Pántoch 9, Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0361/11 | Faktúra za hudobnú produkciu "Sláčikového kvarteta" - 26.02.2011-Bratislavský bál v DPOH | 810,00 € | Nadácia Konzervatória, Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0462/11 | Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac marec 2011 | 2 400,00 € | AGENTURA S, s.r.o., Žilina | |
| 14. 4. 2011 | B/0440/11 | Faktúra za tematický monitoring médií-03/2011 | 264,00 € | STORIN spol.s.r.o., Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0443/11 | Faktúra za opravu služobného motorového vozidla | 792,17 € | IMPA BRATISLAVA, a.s., Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0441/11 | Faktúra za dátové SIM-karty 2ks + 2ks USB modem | 2,05 € | Slovak Telekom,a.s., Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0436/11 | Faktúra za dodávku a aktiváciu 1ks SIM - karty pre predsedu BSK + USB modem | 1,02 € | Slovak Telekom,a.s., Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0423/11 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 28.02.2011-27.03.2011-Stará Ivánska cesta | 19,67 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | |
| 14. 4. 2011 | B/0193/11 | Faktúra za aktualizáciu k 20.01.2011 - Trestné právo s vysvetlivkami | 18,39 € | IURA EDITION, Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0194/11 | Faktúra za aktualizáciu k 19.01.2011 - Občianske právo s vysvetlivkami | 17,67 € | IURA EDITION, Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0419/11 | Faktúra za publikáciu -DÓM SV. MARTINA - 34 ks | 1 972,10 € | LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0407/11 | Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.11/2011 z 24.03.2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0424/11 | Faktúra za inzerát v Bratislavských novinách č.12/2011 z 31.03.2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, Bratislava | |
| 14. 4. 2011 | B/0450/11 | Faktúra za darčekové predmety - čižmy gumenné s logom | 670,25 € | REPRINT BB s.r.o., Banská Bystrica | |
| 15. 4. 2011 | B/0460/11 | Faktúra za ubytovanie - delegácia zo Stredočeského kraja - 22.03.-24.03.2011-2 osoby | 380,00 € | Hotel Devín, a.s., Bratislava | |
| 15. 4. 2011 | B/0463/11 | Faktúra za inzerát v Bratislavských novinách č.13/2011 z 07.04.2011 | 1 343,52 € | NIVEL PLUS, Bratislava | |
| 15. 4. 2011 | B/0205/11 | Faktúra za odstránenie havárie okien - Tanečné konzervatórium Gorazdova | 63 630,25 € | RADASTAV s.r.o. , Novoť | |